Identificar, avaliar e monitorar os riscos corporativos junto à liderança da instituição para reporte em Comitês e Alta administração.
Assessorar na apresentação e discussão dos temas Riscos e Controles internos à Alta Administração.
Participar ativamente nas análises de riscos de projetos estratégicos.
Levantar os controles mitigatórios, aplicação de testes com reporte executivo.
Mapear Processos, de Riscos e Controles conduzindo entrevistas.
Elaborar Matriz de Riscos e Controles, avaliando em conjunto com o Gestor da área de Controles Internos e Gestão de Riscos todos os riscos que possam existir nas operações e/ou processos da Instituição.
Acompanhar os processos riscos e controles, executando o walkthrough, verificando se o que foi mapeado de fato está sendo executado (Efetividade).
Elaborar e executar o Planos de Testes de Controles, formalizando os passos dos testes que serão efetuados através de amostras, conforme alinhado com o Gestor da área deAuditoria, Riscos e Controles Internos.
Assegurar a conformidade com a metodologia e normas adotados pela instituição durante o trabalho.
Interagir constantemente com diversas áreas de negócios e Auditoria (Interna e Externa), mantendo sinergia com todas as áreas da Instituição, auxiliando todos os colaboradores que tenham dúvidas sobre qualquer tema de Riscos e Controles Internos.
Disseminar os conceitos e cultura de Gestão de Riscos e Controles Internos para a instituição.
Mapear Processos, Riscos e Controles Internos, através de entrevistas, testes, análises, aplicação de metodologias e comparação com as boas práticas de mercado.
Revisar os processos, controles, registros contábeis e assegurar os registros adequados, gerenciar os riscos.
Formação Completa em:
Adm., Contábeis, Economia, Eng.
Produção ou Processos com especialização em Auditoria e Riscos, Riscos e Fraudes ou GRC.